
申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队红桥交警支队
2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队红桥交警支队(以下简称红桥交警支队),坐落于红桥区西马路18号,隶属申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队垂直管理,为财政全额拨款二级预算单位,是主管全区道路交通管理工作的职能部门,主要职责是维护道路交通秩序,管理车辆和驾驶人,处理道路交通事故,查缉交通肇事逃逸案件,负责交通安全保卫、开展交通安全宣传教育等工作事项。
红桥交警支队下辖7个大队;分别为综合保障大队、秩序管理大队、事故处理大队、安全监管大队、新红桥大队、西青道大队、丁字沽大队
按照综合预算的原则,红桥交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7286.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入202万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出6439.7万元、社会保障和就业支出688.5万元、卫生健康支出360.6万元。红桥交警支队2025年收支总预算7488.8万元。
红桥交警支队2025年部门预算收入7488.8万元,与2024年预算相比增加135.7万元,主要原因是人员增加及社保基数调整。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算7286.8万元,占97.30%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入202万元,占2.70%。
红桥交警支队2025年支出预算7488.8万元,与2024年预算相比增加135.7万元,主要原因是人员增加及社保基数调整。其中:基本支出7488.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
红桥交警支队2025年财政拨款收入预算7286.8万元,与2024年预算相比减少64.3万元,主要原因是厉行节俭及社保基数调整。收入包括:一般公共预算拨款收入7286.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算7286.8万元,与2024年预算相比减少64.3万元,主要原因是厉行节俭及社保基数调整。支出包括:公共安全支出6237.7万元、社会保障和就业支出688.5万元、卫生健康支出360.6万元。
(一)总体情况。
红桥交警支队2025年一般公共预算支出7286.8万元,与2024年预算相比减少64.3万元,主要原因是厉行节俭及社保基数调整。
(二)具体情况。
“公安”6237.7万元,包括:“行政运行”6237.7万元,主要用于本部门基本支出;
2、“社会保障和就业支出”688.5万元,与2024年预算相比减少7.8万元,主要原因是厉行节俭及社保基数调整,其中:
“行政事业单位养老支出”688.5万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”459万元,主要用于本部门基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”229.5万元,主要用于本部门职业年金缴费。
3、“卫生健康支出”360.6万元,与2024年预算相比增加10.5万元,主要原因是厉行节俭及社保基数调整,其中:
“行政事业单位医疗”360.6万元,包括:“行政单位医疗”303.2万元,主要用于本部门基本医疗保险缴费和离休干部医疗费报销;“公务员医疗补助”57.4万元,主要用于本部门公务员医疗补助缴费。
红桥交警支队一般公共预算基本支出7286.8万元,与2024年预算相比减少64.3万元,主要原因是厉行节俭及社保基数调整。其中:
人员经费6499.5万元,主要包括:工资福利支出6408.5万元、对个人和家庭补助91万元。
公用经费787.3万元,主要包括:商品和服务支出779.17万元、资本性支出8.13万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排48.8万元,与2024年预算相比持平,主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算48.8万元,其中公务用车运行费48.8万元,与2024年预算相比持平,主要原因是严格控制“三公”经费支出;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(一)总体情况。
2025年红桥交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
(一)总体情况。
2025年红桥交警支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
红桥交警支队2025年的机关运行经费预算787.3万元,包括办公费12.3万元、邮电费11万元、差旅费3.6万元、福利费32万元、日常维修费15.03万元、专用材料及一般设备购置费20.13万元、办公用房水电费69.29万元、办公用房取暖费43.6万元、办公用房物业管理费265万元、公务用车运行维护费48.8万元、其他费用266.55万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算473.23万元,其中:政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出459.1万元。主要项目是:2025年物业管理服务项目265万元,2025年食堂食材配送后勤服务194.1万元,办公耗材及办公设备购置项目14.13万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆32辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1. 红桥交警支队2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 红桥交警支队2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
3.红桥交警总队2025年项目支出表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。