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申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队2025年部门预算
来源:申博Sunbet官网,bob体育注册市公安交通管理局 发布时间:2025-02-24 10:48



申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队


2025年部门预算



目 录


第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明



第一部分 概 况


一、主要职责

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队组织实施全市范围内的高速公路公安交通管理工作;依法进行道路交通管理,维护交通秩序,纠正和处罚各种交通违法行为,保障高速公路交通的有序、安全、畅通;研究交通事故预防对策,依法处理道路交通事故;组织实施交通警卫工作,保障警卫对象交通安全;依法对临时占掘道路和超限、危险化学品道路运输实施管理。

二、机构设置情况

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队内设13个部门,分别为综合保障大队、秩序管理大队、事故处理大队、京津塘大队、津蓟大队、唐津大队、京津大队、滨保大队、塘承大队、津静大队、京沪大队、海滨大队和津汕大队。


部分 2025年部门预算情况说明


一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14556.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1万元上年结转结余400万元;支出包括:社会保障和就业支出1350 万元、公共安全支出12895.4万元、卫生健康支出703.1万元、债务付息支出7.92万元。申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队2025年收支总预算14956.42万元

二、关于收入总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队2025部门预算收入14959.12万元,与2024算相比增加172.05 万元,主要原因是项目经费拨款增加其中:上年结转结余401.7万元,占2.69%;一般公共预算14556.42万元,占97.31%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队2025支出预算14957.42万元,与2024算相比增加170.35 万元,主要原因是项目经费支出增加其中:基本支出14049.5万元,占93.93%;项目支出907.92万元,占6.07%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队2025年财政拨款收入预算14956.42万元2024算相比增加169.35 万元,主要原因是项目经费拨款增加。收入包括:一般公共预算拨款收入14556.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余400万元2025年财政拨款支出预算14956.42万元2024算相比增加182.35 万元,主要原因是项目经费拨款增加。支出包括:社会保障和就业支出1350 万元、公共安全支出12895.4万元、卫生健康支出703.1万元、债务付息支出7.92万元。

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队2025年一般公共预算支出14956.42万元,与2024算相比增加182.35元,主要原因是项目经费拨款增加

(二)具体情况

  1. 公共安全支出12895.4万元,与2024算相比增加177.73元,主要原因是项目经费支出增加,其中:

公安12895.4万元,包括行政运行11995.4万元,主要用于行政单位基本支出其他公安支出900万元,主要用于行政单位其他公安支出

2、“社会保障和就业支出1350万元,与2024算相比减少21元,主要原因是退休人员增加导致缴费额度减少,其中:

行政事业单位养老支出1350万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出900万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金缴费支出450万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费

3卫生健康支出703.1万元,与2024算相比增加17.7元,主要原因是单位缴费比例增加,其中:

行政事业单位医疗703.1万元,包括行政单位医疗590.6万元,主要用于职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助112.5万元,主要用于公务员医疗补助缴费

4债务付息支出7.92万元,与2024算相比增加7.92元,主要原因是本年新增利息支出,其中:

地方政府一般债务付息支出7.92万元,包括地方政府一般债券付息支出7.92万元,主要用于支付地方政府一般债券利息

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队一般公共预算基本支出14048.5万元,与2024预算相比增减少103.8万元,主要原因是项目经费支出减少。其中:

人员经费12492.9万元,主要包括:工资福利支出12423.1万元,对个人和家庭的补助69.8万元。

公用经费1555.6万元,主要包括:商品服务支出1519.54万元,资本性支出36.06万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排274.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是厉行节约,合理支出三公预算。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算

二、2025年公务用车购置及运行费预算274.9万元,其中公务用车运行费274.9万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是厉行节约,合理支出三公预算;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年申博Sunbet官网,bob体育注册市公安局交通警察总队高速公路支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025机关运行经费预算1555.6万元包括办公费33.84万元、邮电费13万元、差旅费7.2万元、福利费45.9万元、维修(护)10万元、办公设备购置费36.06万元、办公用房水电费62.6万元、办公用房物业管理费290万元、公务用车运行维护费274.9万元以及其他费用780.6万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1785.99万元,其中:政府采购货物支出425.14 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1360.85 万元。主要项目是:双基能力提升项目(高速公路电子警察科技设施更新)-2024一般债项目400万元,高速公路交通管理科技设施维保2025项目500万元

国有资产占用情况。

截至20247月底,本部门各单位共有车辆115辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车115辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额

907.92


第三部分 名词解释


1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。


注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。